SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23470
Číslo v CRZ*: |
23470 |
Predmet: |
plyn pre ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Hodnota faktúry: |
93,96 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.01.2024 |
Dátum zverejnenia: |
19.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
9107096117 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55