SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20124 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,52 € 08.04.2020
20126 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 147,34 € 14.04.2020
20127 dezinfekčný roztok podrobnejšie informácie 260,00 € 16.04.2020
20128 vrtáky podrobnejšie informácie 7,80 € 16.04.2020
20129 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 16.04.2020
20130 elektrina podrobnejšie informácie 284,44 € 16.04.2020
20131 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 33,00 € 16.04.2020
20125 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 10,20 € 08.04.2020
20079 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 09.03.2020
20080 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 09.03.2020
20081 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 24,96 € 09.03.2020
20082 analýza vôd podrobnejšie informácie 82,20 € 09.03.2020
20083 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 09.03.2020
20084 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 09.03.2020
20085 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 09.03.2020
20086 materiál podrobnejšie informácie 31,21 € 09.03.2020
20087 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 26.02.2020
20088 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 276,09 € 09.03.2020
20089 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 202,99 € 09.03.2020
20090 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 751,24 € 09.03.2020
20091 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 56,46 € 09.03.2020
20092 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 283,77 € 09.03.2020
20093 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,21 € 09.03.2020
20095 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 33,00 € 12.03.2020
20096 vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu podrobnejšie informácie 60,00 € 12.03.2020
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 951 až 1 975.[<<] 75,76,77,78,79,80,81,82 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55