SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21032

Číslo v CRZ*:

21032

Viazanosť k zmluve:

2021/6

Predmet:

kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, Spišská nová Ves

Hodnota faktúry:

95,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.03.2021

Dátum zverejnenia:

25.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55