SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21045

Číslo v CRZ*:

21045

Predmet:

skartovací stroj

Zmluvná strana:

dodávateľ: WebComs s.r.o., Slov. nár. povstania 116/134, Spišská Stará Ves

Hodnota faktúry:

378,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.03.2021

Dátum zverejnenia:

08.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/10

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55