SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22102 vodné a stočné podrobnejšie informácie 349,92 € 31.03.2022
22103 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 1 061,96 € 31.03.2022
22104 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 617,95 € 31.03.2022
22105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 530,39 € 31.03.2022
22106 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 262,38 € 01.04.2022
22107 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,42 € 01.04.2022
22108 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 67,86 € 01.04.2022
22109 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 31,68 € 01.04.2022
22110 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,97 € 01.04.2022
22111 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 04.04.2022
22112 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 04.04.2022
22113 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 04.04.2022
22114 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 04.04.2022
22115 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 05.04.2022
22116 kovanie podrobnejšie informácie 599,21 € 05.04.2022
22118 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 62,69 € 06.04.2022
22119 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 271,09 € 06.04.2022
22120 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 06.04.2022
22121 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 162,34 € 06.04.2022
22122 elektrina podrobnejšie informácie 2 782,63 € 08.04.2022
22124 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,29 € 08.04.2022
22125 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,22 € 08.04.2022
22070 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 881,44 € 04.03.2022
22071 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 266,70 € 07.03.2022
22072 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 07.03.2022
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 1 076 až 1 100.[<<] 40,41,42,43,44,45,46,47 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55