SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23021

Číslo v CRZ*:

23021

Predmet:

monitorovacia správa č. 6

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurocompro, s.r.o., Moldavská cesta 10/8, Košice

Hodnota faktúry:

1 200,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.01.2023

Dátum zverejnenia:

21.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZoPS 11/2018

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55