SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23018

Číslo v CRZ*:

23018

Predmet:

vodoinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Majerik - Inštalačný materiál, Pribinova 46, Smižany

Hodnota faktúry:

20,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.01.2023

Dátum zverejnenia:

21.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55