SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23023 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 31.01.2023
23024 potraviny- ŠJ podrobnejšie informácie 771,43 € 31.01.2023
23025 elektrina podrobnejšie informácie 1 614,53 € 01.02.2023
23026 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.02.2023
23027 vodné a stočné podrobnejšie informácie 642,96 € 01.02.2023
23028 analýza vôd podrobnejšie informácie 102,00 € 01.02.2023
23031 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 02.02.2023
23030 členský poplatok podrobnejšie informácie 33,00 € 02.02.2023
23029 spojovací materiál podrobnejšie informácie 81,71 € 01.02.2023
23001 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 04.01.2023
23002 elektrina podrobnejšie informácie 2 617,18 € 09.01.2023
23003 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 09.01.2023
23004 členský príspevok ZSD podrobnejšie informácie 200,00 € 09.01.2023
23005 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 175,04 € 11.01.2023
23006 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 250,34 € 11.11.2023
23007 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 206,47 € 13.01.2023
23008 realizácia stáže podrobnejšie informácie 2 600,00 € 13.01.2023
23009 analýza a odobratie vzorky vody podrobnejšie informácie 85,80 € 16.01.2023
23010 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 51,71 € 17.01.2023
22455 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 940,89 € 29.12.2022
22456 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 632,85 € 29.12.2022
22457 vodné a stočné podrobnejšie informácie 556,32 € 30.12.2022
22458 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 09.01.2023
22459 elektrina 12 2022 podrobnejšie informácie 1 654,59 € 09.01.2023
22460 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 09.01.2023
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 701 až 725.[<<] 25,26,27,28,29,30,31,32 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55