SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23093 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 09.03.2023
23094 sk.domena podrobnejšie informácie 52,44 € 13.03.2023
23095 stáž E+ podrobnejšie informácie 6 980,00 € 13.03.2023
23096 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.03.2023
23097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 495,23 € 13.03.2023
23098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,90 € 13.03.2023
23099 školské tlačivá podrobnejšie informácie 137,35 € 15.03.2023
23100 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 16.03.2023
23044 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.02.2023
23045 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,91 € 08.02.2023
23046 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 356,00 € 08.02.2023
23047 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 503,36 € 08.02.2023
23048 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 17,57 € 08.02.2023
23049 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 95,52 € 08.02.2023
23050 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 17,21 € 09.02.2023
23051 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,22 € 09.02.2023
23052 lyžiarsky výcvik podrobnejšie informácie 5 600,00 € 10.02.2023
23053 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 202,29 € 13.02.2023
23054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 312,19 € 13.02.2023
23055 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.02.2023
23056 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 14.02.2023
23057 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 133,61 € 17.02.2023
23058 kancelársky papier podrobnejšie informácie 297,00 € 20.02.2023
23059 preprava osôb - stáž podrobnejšie informácie 395,00 € 20.02.2023
23060 refakturácia nákladov za spotrebu plynu podrobnejšie informácie 3 916,74 € 21.02.2023
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 651 až 675.[<<] 23,24,25,26,27,28,29,30 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55