SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23456

Číslo v CRZ*:

23456

Viazanosť k zmluve:

2023/87

Predmet:

športové náradie

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPORT RETTER, s.r.o., Štefánikovo nám. 19, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

500,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.12.2023

Dátum zverejnenia:

13.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/81

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55