SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23454

Číslo v CRZ*:

23454

Predmet:

inventár

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurogastrop, s.r.o., Čergovskká 1002/10, Prešov

Hodnota faktúry:

1 295,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2023

Dátum zverejnenia:

13.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

86/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55