SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24168 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 86,62 € 06.05.2024
24169 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 252,29 € 06.05.2024
24170 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 526,68 € 06.05.2024
24171 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 605,21 € 06.05.2024
24172 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,55 € 06.05.2024
24173 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 269,62 € 06.05.2024
24174 elektrina podrobnejšie informácie 626,09 € 06.05.2024
24175 oprava odkvapového systému podrobnejšie informácie 2 625,98 € 09.05.2024
24176 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,03 € 09.05.2024
24177 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 121,94 € 09.05.2024
24178 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 199,80 € 09.05.2024
24179 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 108,70 € 09.05.2024
24180 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 176,09 € 09.05.2024
24181 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 10.05.2024
24182 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,82 € 13.05.2024
24183 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 112,29 € 13.05.2024
24184 oprava formátovacej píly podrobnejšie informácie 599,40 € 14.05.2024
24185 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.05.2024
24186 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 894,25 € 20.05.2024
24187 vzdelávanie - E+ podrobnejšie informácie 480,00 € 21.05.2024
24188 oprava píly podrobnejšie informácie 299,52 € 23.05.2024
24189 vodné a stočné podrobnejšie informácie 458,71 € 27.05.2024
24190 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 248,62 € 27.05.2024
24191 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 52,26 € 27.05.2024
24192 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 30.05.2024
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 2 151 až 2 175.[<<] 82,83,84,85,86,87,88,89 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55