SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23388 záverečná žiadosť o platbu podrobnejšie informácie 229,80 € 14.11.2023
22008 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,04 € 14.01.2022
23230 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,20 € 16.06.2023
24224 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,40 € 14.06.2024
24022 lak, riedidlo, brusivo podrobnejšie informácie 230,42 € 26.01.2024
21128 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,58 € 07.06.2021
21093 plexisklo - PČ podrobnejšie informácie 231,00 € 18.05.2021
22281 výmena hydrantového ventilu podrobnejšie informácie 231,96 € 11.08.2022
22434 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 232,50 € 16.12.2022
20250 nástroje - PČ podrobnejšie informácie 232,97 € 23.09.2020
20386 SW stravné, sklad podrobnejšie informácie 234,00 € 16.12.2020
19481 ročná akualizácia podrobnejšie informácie 234,00 € 18.12.2019
20274 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 234,56 € 05.10.2020
21299 lis - ŠJ podrobnejšie informácie 235,00 € 12.10.2021
20404 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,02 € 30.12.2020
23160 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,20 € 02.05.2023
23074 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,29 € 01.03.2023
21242 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,83 € 10.09.2021
21251 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,91 € 20.09.2021
23234 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 236,47 € 22.06.2023
21058 tlačivá podrobnejšie informácie 236,59 € 12.04.2021
22337 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 236,72 € 05.10.2022
22251 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 237,23 € 21.10.2022
22351 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 237,23 € 21.10.2022
21163 prenájom VZV podrobnejšie informácie 238,80 € 01.07.2021
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 376 až 1 400.[<<] 52,53,54,55,56,57,58,59 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55