SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21299

Číslo v CRZ*:

21299

Predmet:

lis - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: ARCO COM, s. r. o., J. D. Matejovie 1581/2B, Liptovský Hrádok

Hodnota faktúry:

235,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.10.2021

Dátum zverejnenia:

21.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

76/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55