SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21221 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 209,41 € 16.08.2021
21233 formatovacia píla podrobnejšie informácie 209,50 € 06.09.2021
21234 kancelársky papier podrobnejšie informácie 209,50 € 06.09.2021
19364 materiál podrobnejšie informácie 209,52 € 10.10.2019
22051 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,54 € 18.02.2022
21265 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,58 € 23.09.2021
19390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,58 € 29.10.2019
21300 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,90 € 13.10.2021
20145 podrobnejšie informácie 209,97 € 06.05.2020
20411 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 211,61 € 11.01.2021
23178 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 213,28 € 12.05.2023
23377 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 213,92 € 06.11.2023
24011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 214,09 € 22.01.2024
22135 brúsenie nástrojov podrobnejšie informácie 214,20 € 20.04.2022
23035 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 214,84 € 03.02.2023
22217 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,00 € 08.06.2022
24203 elektrický ohrievač vody podrobnejšie informácie 215,10 € 03.06.2024
22236 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,45 € 24.06.2022
24112 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,64 € 25.03.2024
23207 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 216,16 € 02.06.2023
19462 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 218,34 € 09.12.2019
22314 overenie - váhy a závažia pre ŠJ podrobnejšie informácie 219,00 € 22.09.2022
20171 ASC agenda- SŠ 2021 podrobnejšie informácie 219,00 € 11.06.2020
24134 tonwery do tlačiarne podrobnejšie informácie 219,09 € 05.04.2024
23266 potraviny - sociálny fond podrobnejšie informácie 219,13 € 17.07.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 301 až 1 325.[<<] 49,50,51,52,53,54,55,56 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55