SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20085 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 09.03.2020
20042 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 06.02.2020
19495 tlač stravných lístkov podrobnejšie informácie 160,00 € 30.12.2019
19443 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 04.12.2019
19401 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 07.11.2019
21172 prenájom VOK a vývoz odpadu podrobnejšie informácie 160,29 € 02.07.2021
23189 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 160,44 € 22.05.2023
20029 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 160,56 € 31.01.2020
24090 OOPP - školník podrobnejšie informácie 160,59 € 06.03.2024
24143 potraviny podrobnejšie informácie 160,80 € 11.04.2024
24042 materiál - zákazka podrobnejšie informácie 161,56 € 06.02.2024
21225 doprava vozíka, práca s vozíkom podrobnejšie informácie 162,00 € 23.08.2021
20242 kalibrácia váh a závažia podrobnejšie informácie 162,00 € 11.09.2020
20031 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 162,00 € 05.02.2020
22121 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 162,34 € 06.04.2022
20410 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 162,37 € 31.12.2020
21362 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 163,72 € 22.11.2021
23121 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 163,73 € 04.04.2023
20253 7/2019 podrobnejšie informácie 163,88 € 24.09.2020
19468 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 164,04 € 10.12.2019
19350 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 164,41 € 30.09.2019
23139 router podrobnejšie informácie 164,90 € 14.04.2023
20212 materiál pre PČ podrobnejšie informácie 165,12 € 20.08.2020
22079 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 165,24 € 09.03.2022
21371 polystyrén podrobnejšie informácie 166,32 € 01.12.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 176 až 1 200.[<<] 44,45,46,47,48,49,50,51 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55