SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21225

Číslo v CRZ*:

21225

Viazanosť k zmluve:

2021/48

Predmet:

doprava vozíka, práca s vozíkom

Zmluvná strana:

dodávateľ: Profi-tech s.r.o., Štúrovo nábrežie 2092/6

Hodnota faktúry:

162,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.08.2021

Dátum zverejnenia:

27.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55