SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24042

Číslo v CRZ*:

24042

Predmet:

materiál - zákazka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jozef Korba COBRAplus, SNP 269/25, Harichovce

Hodnota faktúry:

161,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.02.2024

Dátum zverejnenia:

19.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/4/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55