SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22118 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 62,69 € 06.04.2022
22119 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 271,09 € 06.04.2022
22120 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 06.04.2022
22121 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 162,34 € 06.04.2022
22122 elektrina podrobnejšie informácie 2 782,63 € 08.04.2022
22124 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,29 € 08.04.2022
22125 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,22 € 08.04.2022
22126 potraviny -ŠJ podrobnejšie informácie 386,60 € 11.04.2022
22127 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,92 € 11.04.2022
22128 posedenie a občerstvenie - /Deň učiteľov/ podrobnejšie informácie 1 516,80 € 12.04.2022
22129 elektromotor podrobnejšie informácie 943,20 € 13.04.2022
22130 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 190,08 € 14.04.2022
22131 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 383,60 € 14.04.2022
22132 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 14.04.2022
22133 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 45,95 € 20.04.2022
22134 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 498,69 € 20.04.2022
22135 brúsenie nástrojov podrobnejšie informácie 214,20 € 20.04.2022
22136 prenájom vozidla podrobnejšie informácie 105,00 € 20.04.2022
22137 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 160,00 € 22.04.2022
22138 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,79 € 25.04.2022
22139 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 151,87 € 25.04.2022
22140 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 135,70 € 25.04.2022
22143 oprava strechy podrobnejšie informácie 720,83 € 27.04.2022
22144 oprava kanalizácie podrobnejšie informácie 240,00 € 27.04.2022
22141 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 362,40 € 27.04.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 151 až 1 175.[<<] 43,44,45,46,47,48,49,50 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55