SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22141

Číslo v CRZ*:

22141

Predmet:

elektroinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: K-ačko solar, s.r.o., Rybárska 2525/8, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

362,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.04.2022

Dátum zverejnenia:

18.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/27

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55