SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22128

Číslo v CRZ*:

22128

Viazanosť k zmluve:

2022/18

Predmet:

posedenie a občerstvenie - /Deň učiteľov/

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sonátka, s.r.o., Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 516,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.04.2022

Dátum zverejnenia:

28.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/18

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55