SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22137

Číslo v CRZ*:

22137

Predmet:

čistenie kanalizácie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kanal Servis s.r.o., Topoľová 1913/13

Hodnota faktúry:

160,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.04.2022

Dátum zverejnenia:

28.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/20

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55