SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23208 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 131,25 € 02.06.2023
23418 vysávač - fúkač podrobnejšie informácie 132,90 € 06.12.2023
23264 školsé tlačivá podrobnejšie informácie 133,46 € 14.07.2023
20020 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 133,50 € 07.02.2020
23057 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 133,61 € 17.02.2023
23309 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 133,64 € 18.09.2023
21401 buková škárovka podrobnejšie informácie 134,09 € 15.12.2021
20270 tlačivá podrobnejšie informácie 134,34 € 06.10.2020
20013 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,35 € 20.01.2020
23400 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,40 € 23.11.2023
21358 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,64 € 16.11.2021
20307 ochranný nastaviteľný štít podrobnejšie informácie 134,80 € 29.10.2019
21034 náterové hmoty - PČ podrobnejšie informácie 134,82 € 09.03.2020
24003 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 135,04 € 08.01.2024
23373 potraviny -. ŠJ podrobnejšie informácie 135,16 € 06.11.2023
21311 stavebný materiál podrobnejšie informácie 135,23 € 07.10.2021
21289 stavebný materiál podrobnejšie informácie 135,23 € 07.10.2021
20260 výmena skla podrobnejšie informácie 135,34 € 30.09.2020
22140 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 135,70 € 25.04.2022
21068 preprava podrobnejšie informácie 136,00 € 22.04.2021
23419 lepidlá, brusivá podrobnejšie informácie 137,20 € 06.12.2023
23099 školské tlačivá podrobnejšie informácie 137,35 € 15.03.2023
19432 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 137,94 € 25.11.2019
21055 obálky, etikety podrobnejšie informácie 138,00 € 12.04.2021
20327 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 138,16 € 10.11.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 001 až 1 025.[<<] 37,38,39,40,41,42,43,44 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55