SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21311

Číslo v CRZ*:

21311

Viazanosť k zmluve:

2021/72

Predmet:

stavebný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stavcentrum Spiš s.r.o., Fabiniho 28, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

135,23 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.10.2021

Dátum zverejnenia:

22.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/72

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55