SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23264

Číslo v CRZ*:

23264

Predmet:

školsé tlačivá

Zmluvná strana:

dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica

Hodnota faktúry:

133,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.07.2023

Dátum zverejnenia:

11.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

22/SOŠD/2023/001/LF81 zo dňa 6. 3. 2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55