SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21055

Číslo v CRZ*:

21055

Viazanosť k zmluve:

2021/13

Predmet:

obálky, etikety

Zmluvná strana:

dodávateľ: Domino, a.s., Spišská Nová Ves, Zimná 51, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

138,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.04.2021

Dátum zverejnenia:

10.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55