SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21277 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 206,35 € 01.10.2021
21284 výkon funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 04.10.2021
21280 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 1 025,60 € 04.10.2021
21281 plyn podrobnejšie informácie 18,00 € 04.10.2021
21282 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 04.10.2021
21283 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 04.10.2021
21278 vodné a stočné podrobnejšie informácie 432,44 € 04.10.2021
21279 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 04.10.2021
21285 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 850,57 € 05.10.2021
21286 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,43 € 05.10.2021
21287 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 272,40 € 06.10.2021
21288 sekčná priemyselná brána podrobnejšie informácie 1 306,92 € 06.10.2021
21311 stavebný materiál podrobnejšie informácie 135,23 € 07.10.2021
21289 stavebný materiál podrobnejšie informácie 135,23 € 07.10.2021
21290 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 272,28 € 07.10.2021
21291 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 08.10.2021
21292 elektrina podrobnejšie informácie 516,41 € 08.10.2021
21293 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,07 € 08.10.2021
21294 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 08.10.2021
21295 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.10.2021
21296 potraviny -ŠJ podrobnejšie informácie 65,52 € 11.10.2021
21297 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 314,16 € 11.10.2021
21298 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 484,27 € 12.10.2021
21299 lis - ŠJ podrobnejšie informácie 235,00 € 12.10.2021
21300 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,90 € 13.10.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 876 až 900.[<<] 32,33,34,35,36,37,38,39 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55