SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21280

Číslo v CRZ*:

21280

Predmet:

elektroinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: SETEZA-ELEKTRO spol. s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 025,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.10.2021

Dátum zverejnenia:

07.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/71

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55