SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22118 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 62,69 € 06.04.2022
21243 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 62,70 € 10.09.2021
24025 skrutky podrobnejšie informácie 62,90 € 01.02.2024
22151 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 63,00 € 02.05.2022
22310 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 63,52 € 16.09.2022
20372 elektrina podrobnejšie informácie 63,78 € 10.12.2020
23445 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 64,00 €  
21114 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 64,27 € 01.06.2021
23445 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 64,80 € 18.12.2023
22341 odborný seminár podrobnejšie informácie 65,00 € 07.10.2022
22426 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 65,09 € 14.12.2022
22388 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 65,09 € 21.11.2022
22347 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 65,09 € 19.10.2022
21005 tlačivá podrobnejšie informácie 65,32 € 15.01.2021
20211 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 65,45 € 19.08.2020
21296 potraviny -ŠJ podrobnejšie informácie 65,52 € 11.10.2021
23265 potraviny - sociálny fond podrobnejšie informácie 65,64 € 17.07.2023
23314 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 66,00 € 21.09.2023
21099 navýšenie pary v konvektomate podrobnejšie informácie 66,00 € 24.05.2021
19483 materiál podrobnejšie informácie 66,00 € 20.12.2019
20355 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 67,09 € 30.11.2020
22024 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 67,20 € 01.02.2022
22108 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 67,86 € 01.04.2022
19457 rozbor jedla podrobnejšie informácie 68,04 € 09.12.2019
20051 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 68,86 € 10.02.2020
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 701 až 725.[<<] 25,26,27,28,29,30,31,32 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55