SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21099

Číslo v CRZ*:

21099

Predmet:

navýšenie pary v konvektomate

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10

Hodnota faktúry:

66,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.05.2021

Dátum zverejnenia:

26.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

KZ 17/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55