SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20211

Číslo v CRZ*:

20211

Viazanosť k zmluve:

2020/58

Predmet:

elektroinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, Košice

Hodnota faktúry:

65,45 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.08.2020

Dátum zverejnenia:

17.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/58

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55