SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24025

Číslo v CRZ*:

24025

Viazanosť k zmluve:

2024/12

Predmet:

skrutky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Majster centrum s.r.o., Zimná 223/87, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

62,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.02.2024

Dátum zverejnenia:

19.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/12

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55