SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22317 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,81 € 26.09.2022
23360 potraviny -- ŠJ podrobnejšie informácie 50,85 € 26.10.2023
22197 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,85 € 30.05.2022
20299 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,94 € 26.10.2020
23382 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 08.11.2023
23342 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 06.10.2023
23305 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 07.09.2023
23220 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 08.06.2023
23176 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 11.05.2023
23131 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 12.04.2023
23090 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 08.03.2023
22279 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,06 € 10.08.2022
23280 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,16 € 07.08.2023
20014 školské tlačivá podrobnejšie informácie 51,20 € 20.01.2020
21303 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 51,47 € 14.10.2021
23010 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 51,71 € 17.01.2023
19373 elektromateriál podrobnejšie informácie 51,76 € 17.10.2019
21100 oprava - Kia ceed podrobnejšie informácie 52,00 € 24.05.2021
24191 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 52,26 € 27.05.2024
21314 servis pred STK, EK podrobnejšie informácie 52,40 € 22.10.2021
24013 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 52,43 € 23.01.2024
23094 sk.domena podrobnejšie informácie 52,44 € 13.03.2023
21170 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 52,46 € 02.07.2021
23435 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 52,50 € 12.12.2023
20158 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 52,88 €  
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 601 až 625.[<<] 21,22,23,24,25,26,27,28 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55