SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20158

Číslo v CRZ*:

20158

Predmet:

vodoinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Majerík, Pribinova 46, Smžany

Hodnota faktúry:

52,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

-

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/42

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55