SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20282 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,24 € 09.10.2020
20283 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 226,09 € 09.10.2020
20284 elektrina podrobnejšie informácie 427,56 € 12.10.2020
20285 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 12.10.2020
20286 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 12.10.2020
20287 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 354,20 € 12.10.2020
20288 hygienické potreby podrobnejšie informácie 73,44 € 12.10.2020
20289 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,28 € 14.10.2020
20290 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 124,16 € 15.10.2020
20291 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 495,65 € 16.10.2020
20292 inštalačný materiál podrobnejšie informácie 93,78 € 21.10.2019
20293 materiál - PČ podrobnejšie informácie 792,14 € 21.10.2020
20294 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 350,06 € 21.10.2020
20295 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 29,49 € 19.10.2020
20296 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 21.10.2020
20297 sklo podrobnejšie informácie 199,50 € 26.10.2020
20298 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 550,49 € 23.10.2020
20299 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,94 € 26.10.2020
20300 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 23,76 € 26.10.2020
20301 oprava pultu podrobnejšie informácie 408,00 € 26.10.2020
20302 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 33,30 € 27.10.2020
20303 bezdotykový dávkovač mydla podrobnejšie informácie 262,20 € 28.10.2020
20304 jednorázové rúška podrobnejšie informácie 397,80 € 28.10.2020
20305 alkoholový gél podrobnejšie informácie 720,00 € 28.10.2020
20306 dávkovač dezinfekcie podrobnejšie informácie 97,19 € 28.10.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 451 až 475.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55