SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20304

Číslo v CRZ*:

20304

Predmet:

jednorázové rúška

Zmluvná strana:

dodávateľ: Danimani s.r.o., Tulipánová 3, Michalovce

Hodnota faktúry:

397,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.10.2020

Dátum zverejnenia:

27.11.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/86

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55