SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20183 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 183,98 € 08.07.2020
20184 plyn podrobnejšie informácie 26,00 € 08.07.2020
20185 telefonické hovory podrobnejšie informácie 33,52 €  
20186 telefonické hovory podrobnejšie informácie 146,84 € 10.07.2020
20187 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 10.07.2020
20188 poskytovanie služieb pri ochrane osobných údajov podrobnejšie informácie 104,40 € 10.07.2020
20189 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 10.07.2020
20190 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 10.07.2020
20191 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 3 827,70 € 10.07.2020
20192 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 229,66 € 10.07.2020
20194 vodné a stočné 07 2020 podrobnejšie informácie 121,69 € 29.07.2020
20195 preprava - PČ podrobnejšie informácie 311,04 € 29.07.2020
20196 rezané sklo - PČ podrobnejšie informácie 72,68 € 03.08.2020
20197 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 1 148,31 € 04.08.2020
20198 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 05.08.2020
20199 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 05.08.2020
2020/59 materiál podrobnejšie informácie 1 458,16 € 27.08.2020
20200 elektrina podrobnejšie informácie 933,46 € 05.08.2020
20201 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 05.08.2020
20201 elektrina podrobnejšie informácie  
20202 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,90 € 10.08.2020
20203 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 149,72 € 10.08.2020
20204 materiál-PČ podrobnejšie informácie 183,53 € 10.08.2020
20205 plyn -ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 13.08.2020
20206 materiál - PČ podrobnejšie informácie 96,84 € 13.08.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 351 až 375.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55