SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20196

Číslo v CRZ*:

20196

Viazanosť k zmluve:

2020/51

Predmet:

rezané sklo - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: IGLASS, spol. s r.o., Michalská 63, Markušovce

Hodnota faktúry:

72,68 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.08.2020

Dátum zverejnenia:

07.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 2020/51

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55