SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20199

Číslo v CRZ*:

20199

Predmet:

energetické služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Hodnota faktúry:

6 361,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.08.2020

Dátum zverejnenia:

07.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

DKT/ZoS/29/2012

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55