SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20197

Číslo v CRZ*:

20197

Viazanosť k zmluve:

2020/54

Predmet:

jedálne kupóny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

Hodnota faktúry:

1 148,31 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.08.2020

Dátum zverejnenia:

07.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 2020/54

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55