SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20133 materiál pre PČ podrobnejšie informácie 1 331,15 € 20.04.2020
20134 jednorazové rukavice podrobnejšie informácie 633,60 € 20.04.2020
20135 kovanie pre PČ podrobnejšie informácie 13,27 € 20.04.2020
20136 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 28.04.2020
20137 refakturácia plynu podrobnejšie informácie 5,33 € 28.04.2020
20138 refakturácia plynu podrobnejšie informácie 520,04 € 29.04.2020
20139 jednorázové rúška podrobnejšie informácie 80,01 € 29.04.2020
20140 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 04.05.2020
20141 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 04.05.2020
20142 vodné a stočné podrobnejšie informácie 989,52 € 04.05.2020
20143 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 04.05.2020
20144 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 06.05.2020
20145 podrobnejšie informácie 209,97 € 06.05.2020
20146 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 13.05.2020
20147 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 13.05.2020
20148 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,60 € 13.05.2020
20149 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 146,74 € 13.05.2020
20150 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 33,00 € 13.05.2020
20151 vyhľadanie pouchy podrobnejšie informácie 140,82 € 18.05.2020
20152 vyhľadanie poruchy podrobnejšie informácie 140,82 € 18.05.2020
20153 elektrina podrobnejšie informácie 813,37 € 18.05.2020
20154 teplomer digitálny podrobnejšie informácie 194,70 € 28.05.2020
20155 digitálny teplomer podrobnejšie informácie 129,80 € 28.05.2020
20156 vodné a stočné podrobnejšie informácie 158,74 € 28.05.2020
20157 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 28.05.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 301 až 325.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55