SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20139

Číslo v CRZ*:

20139

Predmet:

jednorázové rúška

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pracovné odevy KADO, s.ro., Suchoňova 3527/4, Poprad

Hodnota faktúry:

80,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.04.2020

Dátum zverejnenia:

15.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/37

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55