SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20142

Číslo v CRZ*:

20142

Viazanosť k zmluve:

891/271/18Pv

Predmet:

vodné a stočné

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzová spoločnosť, a.s., Hraničná 662,17, Poprad

Hodnota faktúry:

989,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.05.2020

Dátum zverejnenia:

15.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55