SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 20142
Číslo v CRZ*: |
20142 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
vodné a stočné |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzová spoločnosť, a.s., Hraničná 662,17, Poprad |
Hodnota faktúry: |
989,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
15.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55