SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20150

Číslo v CRZ*:

20150

Predmet:

vývoz odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o, Sadová 13, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

33,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.05.2020

Dátum zverejnenia:

08.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

10/2018/VOK

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55