SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22009 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 176,48 € 14.01.2022
21431 elektrina podrobnejšie informácie 16,22 € 14.01.2022
22004 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 117,15 € 13.01.2022
22006 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 85,11 € 13.01.2022
21428 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 13,02 € 13.01.2022
21429 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 41,06 € 13.01.2022
21430 elektrina podrobnejšie informácie 392,58 € 13.01.2022
22002 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 10.01.2022
22003 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 10.01.2022
21424 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,06 € 07.01.2022
21425 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,24 € 07.01.2022
21426 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 07.01.2022
21427 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 10,20 € 07.01.2022
22001 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 05.01.2022
21423 výpočtová technika - projekt podrobnejšie informácie 89 199,60 € 31.12.2021
21422 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 61,71 € 30.12.2021
21419 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 445,05 € 27.12.2021
21420 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 118,27 € 27.12.2021
21421 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 12,78 € 27.12.2021
21418 spojovací materiál podrobnejšie informácie 36,84 € 22.12.2021
21411 kamerový systém podrobnejšie informácie 535,00 € 22.12.2021
21148 spojovací materiál podrobnejšie informácie 36,84 € 22.12.2021
21416 vodné a stočné podrobnejšie informácie 182,64 € 21.12.2021
21417 dezinfekcia podrobnejšie informácie 198,40 € 21.12.2021
21414 šieťka a rakety podrobnejšie informácie 48,80 € 17.12.2021
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 201 až 1 225.[<<] 45,46,47,48,49,50,51,52 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55