SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21417

Číslo v CRZ*:

21417

Predmet:

dezinfekcia

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

198,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.12.2021

Dátum zverejnenia:

11.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

111/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55