SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23196 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 820,65 € 30.05.2022
22196 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 30,82 € 30.05.2022
22197 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,85 € 30.05.2022
23194 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 193,16 € 29.05.2022
22193 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 24,46 € 27.05.2022
22194 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,06 € 27.05.2022
22195 silon, remeň - kosaačka podrobnejšie informácie 85,09 € 27.05.2022
22192 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 244,12 € 26.05.2022
22191 fréza podrobnejšie informácie 183,72 € 25.05.2022
22189 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 97,32 € 23.05.2022
22190 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 75,96 € 23.05.2022
22187 oprava kuchynského zariadenia podrobnejšie informácie 1 138,80 € 20.05.2022
22188 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,38 € 20.05.2022
22185 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 158,40 € 19.05.2022
22186 toner do tlačiarne podrobnejšie informácie 123,00 € 19.05.2022
22180 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 208,03 € 17.05.2022
22181 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 678,11 € 17.05.2022
22182 prezutie a vyváženie pneumatík podrobnejšie informácie 16,00 € 17.05.2022
22183 E+ - stáž podrobnejšie informácie 1 350,00 € 17.05.2022
22184 E+ - kurz podrobnejšie informácie 958,28 € 17.05.2022
22175 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,46 € 16.05.2022
22176 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.05.2022
22177 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 330,66 € 16.05.2022
22178 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.05.2022
22179 tlačivá podrobnejšie informácie 310,20 € 16.05.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 976 až 1 000.[<<] 36,37,38,39,40,41,42,43 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55