SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24039 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 425,72 € 05.02.2024
2305 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -421,69 € 28.11.2023
22316 vodné a stočné 09 2022 podrobnejšie informácie 419,33 € 23.09.2022
21220 tonery podrobnejšie informácie 414,98 € 16.08.2021
22384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 411,53 € 16.11.2022
23152 OP a OS signalizačného zabezpečovacieho zariadenia podrobnejšie informácie 410,40 € 28.04.2023
22411 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 410,36 € 05.12.2022
24145 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 410,12 € 12.04.2024
19487 vodné a stočné podrobnejšie informácie 410,09 € 31.12.2019
20132 kovanie - PČ podrobnejšie informácie 410,05 € 20.04.2020
19463 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 409,70 € 10.12.2019
19424 materiál podrobnejšie informácie 409,32 € 15.11.2019
23080 učebnice - maturity podrobnejšie informácie 408,36 € 02.03.2023
20301 oprava pultu podrobnejšie informácie 408,00 € 26.10.2020
20326 elektrina 10/2020 podrobnejšie informácie 407,81 € 10.11.2020
19362 elektrina podrobnejšie informácie 404,88 € 09.10.2019
23105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 404,67 € 22.03.2023
23440 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 402,56 € 14.12.2023
20057 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 402,20 € 19.02.2020
23229 oprava traktora na kosenie podrobnejšie informácie 401,57 € 16.06.2023
20310 materiál - PČ podrobnejšie informácie 399,44 € 29.10.2020
20304 jednorázové rúška podrobnejšie informácie 397,80 € 28.10.2020
22013 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 395,86 € 24.01.2022
23059 preprava osôb - stáž podrobnejšie informácie 395,00 € 20.02.2023
23014 preprava osôb - E+ podrobnejšie informácie 395,00 € 23.01.2023
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 601 až 625.[<<] 21,22,23,24,25,26,27,28 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55