SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21220

Číslo v CRZ*:

21220

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: SISOFT COMPUTER, Letná 51, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

414,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.08.2021

Dátum zverejnenia:

02.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/64

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55