SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23080

Číslo v CRZ*:

23080

Viazanosť k zmluve:

2023/17

Predmet:

učebnice - maturity

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gorila.sk, Gorkého 4, Martin

Hodnota faktúry:

408,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.03.2023

Dátum zverejnenia:

05.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/17

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55